Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFK0002/25 architektonický návrh mobiliáru Záhorské múzeum Skalica 36086941 Ing. arch. Žaneta Sukopčáková 04092252 300,00 € 24.02.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0022/25 členský príspevok Záhorské múzeum Skalica 36086941 Slovenská národná skupina IAML 00626821 30,00 € 24.02.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0020/25 teplo Záhorské múzeum Skalica 36086941 SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. 34140590 313,16 € 20.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0019/25 el. energia Záhorské múzeum Skalica 36086941 encare, s.r.o. 52302555 218,33 € 12.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFK0001/25 architektonický návrh mobiliáru Záhorské múzeum Skalica 36086941 FOUR DESIGN FACTORY s.r.o. 43805884 300,00 € 12.02.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0017/25 plyn Záhorské múzeum Skalica 36086941 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 354,56 € 10.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0018/25 plyn Záhorské múzeum Skalica 36086941 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 502,76 € 10.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0016/25 PHM Záhorské múzeum Skalica 36086941 Slovnaft 31322832 38,33 € 07.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0013/25 pevná linka, internet Záhorské múzeum Skalica 36086941 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,38 € 06.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0014/25 mobilný paušál, pevná sieť Záhorské múzeum Skalica 36086941 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,70 € 06.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0015/25 mobilný paušál Záhorské múzeum Skalica 36086941 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,53 € 06.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0012/25 servisné práce Záhorské múzeum Skalica 36086941 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 180,00 € 05.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0011/25 podnájom Záhorské múzeum Skalica 36086941 JUDr. Júlia Horváthová 20295738 930,29 € 04.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0009/25 vodné, stočné, zrážky Záhorské múzeum Skalica 36086941 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 163,28 € 03.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0010/25 el. energia Záhorské múzeum Skalica 36086941 encare, s.r.o. 52302555 301,06 € 03.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0006/25 online školenie Záhorské múzeum Skalica 36086941 DataWex s.r.o. 46822771 110,70 € 30.01.2025 03.02.2025 Faktúra
DFB0008/25 materiál na reštaurovanie - včelí vosk Záhorské múzeum Skalica 36086941 Marián s.r.o. 47546298 28,00 € 30.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFB0007/25 čítačka čiarových kódov, výrobník sódy, 2x fľaša Záhorské múzeum Skalica 36086941 Alza.sk s. r. o. 36562939 171,00 € 30.01.2025 03.02.2025 Faktúra
DFB0005/25 prezentačné stojany Záhorské múzeum Skalica 36086941 B2B partner s.r.o. 44413467 448,95 € 29.01.2025 03.02.2025 Faktúra
DFB0004/25 preplatok plyn Záhorské múzeum Skalica 36086941 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 056,87 € 14.01.2025 30.01.2025 Faktúra
DFB0003/25 školenie Záhorské múzeum Skalica 36086941 Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského, s.r.o., v skratke V.A.J.A.K., s.r.o. 36333166 69,00 € 13.01.2025 17.01.2025 Faktúra
DFB0002/25 nájom Záhorské múzeum Skalica 36086941 JUDr. Júlia Horváthová 20295738 752,47 € 03.01.2025 12.01.2025 Faktúra
DFB0244/24 vodné, stočné, zrážky Záhorské múzeum Skalica 36086941 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 159,37 € 01.01.2025 12.01.2025 Faktúra
DFB0246/24 mobilný paušál Záhorské múzeum Skalica 36086941 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,00 € 01.01.2025 12.01.2025 Faktúra
DFB0247/24 mobilný paušál Záhorské múzeum Skalica 36086941 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,44 € 01.01.2025 12.01.2025 Faktúra
DFB0248/24 pevná linka Záhorské múzeum Skalica 36086941 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,12 € 01.01.2025 12.01.2025 Faktúra
DFB0001/25 el. energia Záhorské múzeum Skalica 36086941 encare, s.r.o. 52302555 304,84 € 01.01.2025 12.01.2025 Faktúra