Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0124/25 pevná linka, internet Záhorské múzeum Skalica 36086941 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,26 € 04.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0125/25 mobilný paušál, pevná sieť Záhorské múzeum Skalica 36086941 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,70 € 04.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0123/25 PHM Záhorské múzeum Skalica 36086941 SLOVNAFT, a.s. 31322832 116,97 € 04.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0121/25 BOZP Záhorské múzeum Skalica 36086941 Rehák Ľubomír 40763960 90,00 € 03.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0115/25 maliarske potreby Záhorské múzeum Skalica 36086941 ARTMIE, spol. s r.o. 36731684 204,60 € 02.07.2025 02.07.2025 Faktúra
DFB0117/25 služby projektového manažéra Záhorské múzeum Skalica 36086941 FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o. 50066960 2 979,68 € 02.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0116/25 pracovná zdravotná služba Záhorské múzeum Skalica 36086941 AGEL Clinic s. r. o. 45725381 79,95 € 02.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0120/25 monitoring tepelných čerpadiel Záhorské múzeum Skalica 36086941 Kubero s.r.o. 54706556 96,68 € 02.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0118/25 teplo Záhorské múzeum Skalica 36086941 SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. 34140590 313,16 € 02.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0114/25 servisné práce Záhorské múzeum Skalica 36086941 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 18,45 € 02.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0119/25 PO, CO Záhorské múzeum Skalica 36086941 BELJA, s.r.o. 36276634 165,00 € 02.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0112/25 vodné, stočné, zrážky Záhorské múzeum Skalica 36086941 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 164,87 € 01.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0113/25 el. energia Záhorské múzeum Skalica 36086941 encare, s.r.o. 52302555 301,73 € 01.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0111/25 tlač časopisu Záhorie Záhorské múzeum Skalica 36086941 Tiskárna Lelka 08208051 988,00 € 25.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0110/25 grafické úpravy časopisu Záhorie Záhorské múzeum Skalica 36086941 Bc. Tomáš Balga - Balga Design 55151892 400,00 € 23.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0109/25 služby lektora Záhorské múzeum Skalica 36086941 VikTin s. r. o. 56802196 400,00 € 16.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0108/25 online seminár Záhorské múzeum Skalica 36086941 PROEKO s.r.o. 35900831 98,00 € 12.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0106/25 webinár Záhorské múzeum Skalica 36086941 SEO s.r.o. 43904351 80,00 € 11.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0107/25 propagačné materiály Záhorské múzeum Skalica 36086941 Michal Vlčej - PATRINO 44823495 627,00 € 11.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0105/25 el. energia Záhorské múzeum Skalica 36086941 encare, s.r.o. 52302555 6,38 € 09.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0104/25 mobilný paušál Záhorské múzeum Skalica 36086941 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,53 € 09.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0101/25 teplo Záhorské múzeum Skalica 36086941 SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. 34140590 313,16 € 06.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0102/25 plyn Záhorské múzeum Skalica 36086941 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 351,19 € 06.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0103/25 plyn Záhorské múzeum Skalica 36086941 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 60,74 € 06.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0100/25 pevná linka, internet Záhorské múzeum Skalica 36086941 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,34 € 05.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0097/25 odplesnenie a digitalizácia filmov Záhorské múzeum Skalica 36086941 Filmové laboratoře Zlín, a.s. 26737523 401,37 € 04.06.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0098/25 mobilný paušál, pevná sieť Záhorské múzeum Skalica 36086941 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,82 € 04.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0099/25 PHM Záhorské múzeum Skalica 36086941 SLOVNAFT, a.s. 31322832 36,46 € 04.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0095/25 podnájom Záhorské múzeum Skalica 36086941 JUDr. Júlia Horváthová 20295738 930,29 € 03.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0096/25 služby projektového manažéra Záhorské múzeum Skalica 36086941 FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o. 50066960 3 400,34 € 03.06.2025 13.06.2025 Faktúra