DFB0053/25 |
servisné práce |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
73,34 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/25 |
BOZP |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Rehák Ľubomír |
40763960 |
|
90,00 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/25 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
184,68 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/25 |
služby projektového manažéra |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o. |
50066960 |
|
2 629,13 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
301,73 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0029/25 |
Objednávame si u vás revíziu kotlov a plynových zariadení v celkovej sume 307,50 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Peter Filip - plynoservis |
37528483 |
|
307,50 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB0048/25 |
preprava výstavy |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
TOHOST s.r.o. |
50414747 |
|
110,00 € |
27.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/25 |
publikácia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. |
37986635 |
|
50,10 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/25 |
školenie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
131,73 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0028/25 |
Objednávame si u vás prepravu výstavy v termíne 17.4.2025 z Mierova do Skalice v celkovej sume 154,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
TOHOST s.r.o. |
50414747 |
|
154,00 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
0027/25 |
Objednávame si u vás potlač propagačných materiálov v celkovej sume 179,58 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Michal Vlčej - PATRINO |
44823495 |
|
179,58 € |
21.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
0024/25 |
Objednávame si u vás nový grafický návrh časopisu Záhorie č. 1/2025 spolu s úpravami v celkovej sume 550,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Tomáš Balga - Balga Design |
55151892 |
|
550,00 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
0025/25 |
Objednávame si u vás tlač časopisu Záhorie č. 1/2025 v počte 1 000 ks celkovej sume 1 176,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Tiskárna Lelka |
08208051 |
|
1 176,00 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
0026/25 |
Objednávame si u vás školenie v celkovej sume 131,73 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
131,73 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB0045/25 |
servis tepelných čerpadiel |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
630,01 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0023/25 |
Objednávame si u vás servisné práce (2x notebook + stredný PC) v celkovej sume 73,34 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
73,34 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PhDr. Peter Michalovič |
zástupca riaditeľa |
Objednávka |
DFB0044/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovnaft |
31322832 |
|
55,33 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0022/25 |
Objednávame si u vás prepravu výstavy Zmysel to má aj bez zmyslov z Galanty do Skalice v termíne 17.3.2025 v celkovej sume 110,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
TOHOST s.r.o. |
50414747 |
|
110,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB0043/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovnaft |
31322832 |
|
-55,33 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/25 |
seminár - Intenzivní tréning: Filozofování s dětmi |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Pink Box Philosophy s.r.o. |
17523982 |
|
179,88 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |