Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0113/25 vodné, stočné, zrážky Záhorská knižnica Senica 36088226 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 57,82 € 11.04.2025 23.04.2025 Faktúra
0075/25 Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 147,38 EUR s DPH. Záhorská knižnica Senica 36088226 IKAR, a.s. 00678856 147,38 € 10.04.2025 11.04.2025 Objednávka
0074/25 Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 247,76 EUR s DPH. Záhorská knižnica Senica 36088226 Albatros Media Slovakia s.r.o. 46106596 247,76 € 10.04.2025 11.04.2025 Objednávka
DFB0110/25 tehnická správa majetku 04/2025 Záhorská knižnica Senica 36088226 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 306,27 € 10.04.2025 22.04.2025 Faktúra
0071/25 Objednávame si u Vás 2 prednášky pod názvom Zelené klamstvá na tému Greenwashingu pre študentov SŠ v celkovej sume 150 EUR s DPH Záhorská knižnica Senica 36088226 Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. 50192531 150,00 € 09.04.2025 09.04.2025 Objednávka
0072/25 Objednávame si u Vás kurz kreatívneho písania v celkovej hodnote 60 EUR s DPH Záhorská knižnica Senica 36088226 Borušovičová Soňa Mgr. Art. 1111111111 60,00 € 09.04.2025 09.04.2025 Objednávka
0073/25 Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 168,53 EUR s DPH. Záhorská knižnica Senica 36088226 Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. 35896931 168,53 € 09.04.2025 11.04.2025 Objednávka
DFB0109/25 servisné práce pri správe VT za 03/2025 Záhorská knižnica Senica 36088226 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 240,47 € 09.04.2025 22.04.2025 Faktúra
0070/25 Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 609,04 EUR s DPH Záhorská knižnica Senica 36088226 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 609,04 € 08.04.2025 08.04.2025 Objednávka
DFB0108/25 Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zemného plynu 03/2025 Záhorská knižnica Senica 36088226 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 506,66 € 08.04.2025 22.04.2025 Faktúra
0069/25 Objednávame si u Vás toner Sharp MX-315 GT toner v celkovej sume 70 EUR s DPH. Záhorská knižnica Senica 36088226 Ivan Kozák K + H 22707042 70,00 € 07.04.2025 07.04.2025 Objednávka
DFB0107/25 toner do tlačiarne Záhorská knižnica Senica 36088226 Ivan Kozák K + H 22707042 70,00 € 07.04.2025 22.04.2025 Faktúra
0068/25 Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 262,12 EUR s DPH. Záhorská knižnica Senica 36088226 PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 17337879 262,12 € 04.04.2025 07.04.2025 Objednávka
DFB0106/25 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 17337879 262,12 € 04.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFB0057/25 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 17337879 328,34 € 03.04.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0105/25 čistiace a upratovacie práce 03/2025 Záhorská knižnica Senica 36088226 Anna Jánošíková 52279758 1 150,00 € 02.04.2025 22.04.2025 Faktúra
0067/25 Objednávame si u Vás opravu strechy v celkovej cene s DPH. Záhorská knižnica Senica 36088226 PALKOVIČ-SK, s.r.o. 45938172 0,00 € 01.04.2025 07.04.2025 Objednávka
DFB0101/25 spotreba elektriny 4/2025 Záhorská knižnica Senica 36088226 encare, s.r.o. 52302555 367,46 € 01.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFB0100/25 služby PO a CO za 03/2025 Záhorská knižnica Senica 36088226 BELJA 36276634 125,00 € 01.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFB0102/25 telefóny - pevné linky 03/2025 + internet 03/2025 Záhorská knižnica Senica 36088226 Slovak Telekom, a.s. 35763469 96,44 € 01.04.2025 22.04.2025 Faktúra