DFB0037/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
285,32 € |
09.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
205,79 € |
08.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/24 |
hygienické potreby |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
135,54 € |
08.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0021/24 |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov foajé DK za účelom propagácie Záhorskej knižnice celkom za cenu 90,00 € (30,00 €/deň).
Termín: 22.-24.4.2024
|
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mestské kultúrne stredisko Senica |
00514071 |
|
90,00 € |
06.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
0022/24 |
Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu podľa zaslaného zoznamu spolu v celkovej hodnote 240,48 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
240,48 € |
06.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
0023/24 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby: toaletný papier a papierové utierky podľa zaslanej objednávky spolu v celkovej hodnote 135,54 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
135,54 € |
06.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
0024/24 |
Objednávame si u Vás koncentrát mydlovej peny Best 500 ml - kód 5480 (alebo5481) 24 ks za 8,73 €/ks.
Celková hodnota objednávky je 209,52 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
CWS-boco Slovensko |
31411045 |
|
209,52 € |
06.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0031/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
163,90 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0020/24 |
Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu podľa zaslaného zoznamu spolu v celkovej hodnote 494,67 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
494,67 € |
02.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0026/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
441,08 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
527,29 € |
02.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0019/24 |
Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu podľa zaslaného zoznamu spolu v celkovej hodnote 173,79 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
173,79 € |
01.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0028/24 |
telefóny - mobily 01/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,16 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/24 |
telefóny - pevné linky 01/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,09 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/24 |
služby pri OOÚ za 01-03/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
210,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/24 |
spotreba elektriny 02/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
178,85 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0018/24 |
Objendnávame si u Vás knihy do knižničného fondu spolu v celkovej hodnote 602,14 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
602,14 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0020/24 |
technická správa majetku 01/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
298,80 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/24 |
služby CO 01/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
20,00 € |
31.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/24 |
prenájom rohoží 01/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
51,50 € |
31.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |