Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0086/24 Objednávame si u Vás 1 ks čistiaci prostriedok do priemysel. prostredia SUPRAMATIC 10 litrové balenie za jednotkovú cenu 28,80 eur s DPH. (čistič je do stoja Bohman iC Evo Lion) Zásielku prosím zašlite na dobierku, alebo na platbu prevodom. Očakávame, že Záhorská knižnica Senica 36088226 MB PRESTIGE s. r. o. 45914320 28,80 € 24.05.2024 25.05.2024 Objednávka
0088/24 Objednávame si u Vás nasledujúce tonery do tlačiarní: - 3 ks CE 285A za á 4,80 € s DPH - 2 ks TN B023 za á 3,30 € s DPH - 1 ks BB Hp W1106A za á 9,66 € s DPH plus poplatok za dobierku 6,90 €. Celková hodnota objednávky je 37,56 eur s DPH. Záhorská knižnica Senica 36088226 Michal Hanic - Big Boss Trade 44074255 37,56 € 24.05.2024 25.05.2024 Objednávka
0087/24 Objednávame si u Vás na základe osobného výberu knihy do knižničného fondu spolu v celkovej hodnote 389,30 eur s DPH. Záhorská knižnica Senica 36088226 Panta Rhei 31443923 389,30 € 24.05.2024 28.05.2024 Objednávka
DFB0144/24 čistič na podlahy do čist. stroja Záhorská knižnica Senica 36088226 MB PRESTIGE s. r. o. 45914320 34,80 € 24.05.2024 31.05.2024 Faktúra
0085/24 Objednávame si u Vás 1 ks toner CE 285A za cenu 20,00 eur s DPH. Záhorská knižnica Senica 36088226 Ivan Kozák K + H 22707042 20,00 € 23.05.2024 23.05.2024 Objednávka
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 10/2021/ZKSen) Zmluva č. FZOW21003 o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 36088226 wanet, s.r.o. 36049239 0,00 € 23.05.2024 01.06.2024 23.05.2024 Ing. Silvia Sameková riaditeľka Zmluva
DFB0140/24 predplatné časopisu Záhorská knižnica Senica 36088226 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 26,30 € 23.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0139/24 toner do tlačiarne Záhorská knižnica Senica 36088226 Ivan Kozák K + H 22707042 20,00 € 23.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0141/24 prenájom rohoží 05/2024 Záhorská knižnica Senica 36088226 Lindström, s.r.o. 35742364 51,50 € 22.05.2024 31.05.2024 Faktúra
0084/24 Objednávame si u Vás na tvorivé dielničky 100 ks kovových odznakov priemer 37 mm za jednotkovú cenu 0,17 €/ks. Celková hodnota objednávky vrátane poplatkov za kuriéra a dobierku je 23,95 eur s DPH Záhorská knižnica Senica 36088226 CTRL + C s. r. o. 46728571 23,95 € 21.05.2024 22.05.2024 Objednávka
DFB0142/24 odznačiky na dielničky Záhorská knižnica Senica 36088226 CTRL + C s. r. o. 46728571 23,95 € 21.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFB0138/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 687,33 € 21.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0156/24 montáž automatic. zatvárača dverí Záhorská knižnica Senica 36088226 MELLA PLUS s.r.o 36240281 124,00 € 21.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFB0136/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 BRAK s. r. o. 52969525 39,00 € 20.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0137/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 255,63 € 20.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0135/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Ing. Ivan Lazík 43379991 1 268,18 € 18.05.2024 31.05.2024 Faktúra
0083/24 Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu na základe zaslaného zoznamu spolu v celkovej hodnote 299,29 eur s DPH. Záhorská knižnica Senica 36088226 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 299,29 € 16.05.2024 17.05.2024 Objednávka
0081/24 Objednávame si u Vás knihu autora Erika Šimšíka - Zbierka zážitkovej poézie 1 ks za cenu 39,00 eur s DPH. Záhorská knižnica Senica 36088226 BRAK s. r. o. 52969525 39,00 € 15.05.2024 16.05.2024 Objednávka
0082/24 Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu podľa zaslaného zoznamu spolu v celkovej hodnote 779,68 eur s DPH. Záhorská knižnica Senica 36088226 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 779,68 € 15.05.2024 16.05.2024 Objednávka
DFB0128/24 tehnická správa majetku 05/2024 Záhorská knižnica Senica 36088226 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 298,80 € 15.05.2024 24.05.2024 Faktúra