Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0160/24 energie v priestoroch ZUŠ - vyúčtrovanie r. 2023 Záhorská knižnica Senica 36088226 Základná umelecká škola 37838563 840,13 € 11.06.2024 25.06.2024 Faktúra
DFB0159/24 predplatné novín a časopisov Záhorská knižnica Senica 36088226 Slovenská pošta, a.s. 36631124 381,33 € 10.06.2024 13.06.2024 Faktúra
DFB0157/24 tehnická správa majetku 06/2024 Záhorská knižnica Senica 36088226 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 298,80 € 10.06.2024 15.06.2024 Faktúra
DFB0154/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Panta Rhei 31443923 376,47 € 08.06.2024 15.06.2024 Faktúra
0094/24 Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu na základe odoslaného zoznamu spolu v celkovej hodnote 376,47 eur s DPH. Záhorská knižnica Senica 36088226 Panta Rhei 31443923 376,47 € 07.06.2024 11.06.2024 Objednávka
0093/24 Objednávame si u Vás ročný prístup na portál "Verejná správa" od 01.07.2024 do 30.06.2025 za cenu 228,00 eur s DPH. Záhorská knižnica Senica 36088226 Poradca podnikateľa, spol s r.o. 31592503 228,00 € 06.06.2024 07.06.2024 Objednávka
DFB0153/24 prístup na portál VS Záhorská knižnica Senica 36088226 Poradca podnikateľa, spol s r.o. 31592503 228,00 € 06.06.2024 15.06.2024 Faktúra
0092/24 Na základe Vašej cenovej ponuky č. VB114/2024 zo dňa 3.6.2024 si u Vás objednávame generálny kľúč v množstve 2 ks za cenu á 12,60 € s DPH. Celková hodnota objednávky je 25,20 eur s DPH. Zásielku zašlite prosím na našu adresu a priložte faktúru. Záhorská knižnica Senica 36088226 Lencos In s.r.o. 46475184 25,20 € 05.06.2024 06.06.2024 Objednávka
DFB0151/24 spotreba elektriny 06/2024 Záhorská knižnica Senica 36088226 encare, s.r.o. 52302555 178,85 € 01.06.2024 13.06.2024 Faktúra
DFB0150/24 telefóny - mobily 05/2024 Záhorská knižnica Senica 36088226 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,81 € 01.06.2024 13.06.2024 Faktúra
DFB0149/24 telefóny - pevné linky 05/2024 Záhorská knižnica Senica 36088226 Slovak Telekom, a.s. 35763469 97,81 € 01.06.2024 13.06.2024 Faktúra
DFB0152/24 služby CO za 05/2024 Záhorská knižnica Senica 36088226 BELJA 36276634 20,00 € 31.05.2024 13.06.2024 Faktúra
DFB0148/24 servisné práce pri správe VT 05/2024 Záhorská knižnica Senica 36088226 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 144,90 € 31.05.2024 13.06.2024 Faktúra
DFB0147/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 394,34 € 31.05.2024 13.06.2024 Faktúra
DFB0146/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 224,66 € 31.05.2024 13.06.2024 Faktúra
DFB0155/24 spotreba elektriny 05/2024 vyúčtovanie Záhorská knižnica Senica 36088226 encare, s.r.o. 52302555 69,15 € 31.05.2024 15.06.2024 Faktúra
0090/24 Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu podľa zaslaného zoznamu spolu v celkovej hodnote 404,34 eur s DPH. Záhorská knižnica Senica 36088226 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 404,34 € 29.05.2024 31.05.2024 Objednávka
Zmluva č. 11/2024/ZKSen Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 36088226 Město Hodonín 00284891 0,00 € 29.05.2024 24.07.2024 23.07.2024 Ing. Silvia Sameková riaditeľka Zmluva
0089/24 Objednávame is u Vás knihy do knižničného fondu podľa zaslaného zoznamu spolu v celkovej hodnote 224,66 eur s DPH. Záhorská knižnica Senica 36088226 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 224,66 € 28.05.2024 04.06.2024 Objednávka
DFB0145/24 tonery do tlačiarní Záhorská knižnica Senica 36088226 Michal Hanic - Big Boss Trade 44074255 37,55 € 27.05.2024 30.05.2024 Faktúra