Mestské kultúrne centrum
Informácie
- Názov: Mestské kultúrne centrum
- IČO: 00182877
- Adresa: Námestie sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0203/24 | záloha za spotrebu energie za mesiac 092024 | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | Mestské kultúrne centrum | 00182877 | 200,00 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
DFB0224/24 | preplatok za elektrinu Zámok HC | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | Mestské kultúrne centrum | 00182877 | 164,93 € | 31.08.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
DFB0223/24 | spotreba vody za 082024 | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | Mestské kultúrne centrum | 00182877 | 5,02 € | 31.08.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
DFB0242/24 | záloha za elektrinu 102024 | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | Mestské kultúrne centrum | 00182877 | 200,00 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
DFB0250/24 | spotreba vody za 092024 - Zámok | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | Mestské kultúrne centrum | 00182877 | 19,51 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
DFB0249/24 | dobropis spotreba elektrickej energie Zámok 092024 | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | Mestské kultúrne centrum | 00182877 | 164,92 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
DFB0265/24 | záloha na elektrinu Zámok 11/2024 | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | Mestské kultúrne centrum | 00182877 | 200,00 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
DFB0264/24 | skutočná spotreba elektrickej energie na Zámku za 102024 | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | Mestské kultúrne centrum | 00182877 | 4,72 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
DFB0305/24 | nedoplatok za elektrinu 112024 | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | Mestské kultúrne centrum | 00182877 | 300,39 € | 13.12.2024 | 22.12.2024 | Faktúra | |||||
DFB0306/24 | záloha za elektrinu 122024 Zámok HC | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | Mestské kultúrne centrum | 00182877 | 200,00 € | 13.12.2024 | 22.12.2024 | Faktúra | |||||
Zmluva č. 50/2024/VlMHl | Nájomná zmluva MsKC (Hlohovský zámok) | Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 | 36086975 | Mestské kultúrne centrum Hlohovec | 00182877 | 12 006,15 € | 27.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2029 | 30.12.2024 | Mgr. Jozef Urminský | riaditeľ | Zmluva | |
DFB0328/24 | nedoplatok za elektrinu Zámok Hlohovec za 122024 | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | Mestské kultúrne centrum | 00182877 | 270,34 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
DFB0007/23 | nájom Zámok Hlohovec, rok 2023 | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | Mestské kultúrne centrum | 00182877 | 1,00 € | 16.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFB0025/23 | záloha za elektrinu 022023 | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | Mestské kultúrne centrum | 00182877 | 200,00 € | 01.02.2023 | 26.02.2023 | Faktúra | |||||
DFB0042/23 | spotreba elektrickej energie Zámok 012023 | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | Mestské kultúrne centrum | 00182877 | 264,40 € | 31.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFB0041/23 | vodné za 012023 Zámok | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | Mestské kultúrne centrum | 00182877 | 12,69 € | 31.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFB0061/23 | záloha za elektrinu 032023 | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | Mestské kultúrne centrum | 00182877 | 200,00 € | 01.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFB0066/23 | spotreba vody na Zámku za 022023 | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | Mestské kultúrne centrum | 00182877 | 16,92 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
DFB0065/23 | spotreba elektrickej energie na Zámku za 022023 | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | Mestské kultúrne centrum | 00182877 | 431,20 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
DFB0087/23 | záloha za elektrinu 042023 | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | Mestské kultúrne centrum | 00182877 | 200,00 € | 01.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra |