DFB0189/24 |
bezpečnostná služba za 072024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
58,82 € |
08.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/24 |
bezpečnostná služba za 072024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
48,00 € |
08.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/24 |
Dejiny Hlohovca očami F. Spála - 300 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Expresta s.r.o. |
43954782 |
|
4 538,50 € |
06.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/24 |
vodné a stočné za 072024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
22,30 € |
06.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/24 |
vodné a stočné za 082024 - HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
53,33 € |
06.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/24 |
zmluva o výpožčke za 082024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
624123 |
Lukopren Separátor |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
3D art design s.r.o. |
01777777 |
Iné |
18,86 € |
02.08.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/24 |
prenájom rádiokomunikátora 072024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
02.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/24 |
Prenájom rádiokomunikátora za 072024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
02.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/24 |
záloha za elektrinu 082024 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
25,48 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/24 |
záloha za elektrinu 082024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
921,72 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/24 |
Pripojenie k internetu 082024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
18,60 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/24 |
poplatky za telefónne hovory za 072024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
24,00 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/24 |
poplatky za telefónne hovory za 072024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
41,40 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/24 |
preplatok za elektrinu Zámok 072024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
167,23 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/24 |
činnosť technika PO za 072024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
49,80 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/24 |
čistenie rohoží za 072024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
64,50 € |
24.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/24 |
MK EPS a MK HSP za 072024 Robotnícky dom |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
230,47 € |
23.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
003775 |
laminovacia živica CHS-Epoxy 455 s pomalým tužidlom |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Proresin s.r.o. |
52228916 |
Iné |
141,60 € |
18.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/24 |
Ostatný pomocný materiál : Brush - On50 - množstvo - 8,16 kg |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Silikony s.r.o. |
04351908 |
|
269,49 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/24 |
kurz muzeálnej pedagokiky / šk. rok 2024/2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
SNM Bratislava |
00164721 |
|
72,00 € |
15.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/24 |
Prenájom rádiokomunikátorov (bez. služba) od 01.07. do 12.07. 2024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
27,94 € |
15.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/24 |
Atramentová tlačiareň a kombinová chladnička |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
OKEY Slovakia s.r.o. |
35825979 |
|
549,00 € |
15.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/24 |
mesacny poplatok od 01.07. 2024 do 12. 07. 2024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
37,15 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/24 |
Zmluva o výpožičke za 072024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/24 |
vodné a stočné za 062024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
61,61 € |
08.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/24 |
Vodné a stočné za 062024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
64,67 € |
08.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/24 |
mesačný poplatok 062024 bezpečnostná služba |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
96,00 € |
08.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/24 |
mesačný poplatok - Výstavná sieň za 062024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
48,00 € |
08.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/24 |
Toner Minolta ACF 0051 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
H a S Nitra s.r.o |
36537136 |
|
129,04 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |