DFB0064/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,70 € |
08.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,00 € |
08.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/24 |
plyn |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
579,00 € |
08.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/24 |
Wifi |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
08.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/24 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
14,00 € |
08.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/24 |
plyn VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
935,00 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/24 |
plyn VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
935,00 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/24 |
plyn VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
935,00 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/24 |
plyn VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
935,00 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/24 |
plyn VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
935,00 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/24 |
EPS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Willmont. s.r.o. |
36864935 |
|
225,00 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
41,70 € |
19.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/24 |
tonery |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ELITOM |
45894469 |
|
26,94 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/24 |
plyn VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
935,00 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
54,76 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
56,04 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
43,50 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
253,35 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,84 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,19 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,00 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/24 |
CO 1/24 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/24 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/24 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/24 |
oprava auta |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
410,38 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/24 |
Wifi |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/24 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
14,00 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/24 |
výkon technika BOZP, TPO 1/2024 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
200,00 € |
06.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/24 |
plyn |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
579,00 € |
06.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/24 |
Prenájom vozidla |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DELARO s.r.o. |
53047231 |
|
100,00 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |