| DFB0118/26 |
železné komponenty na bet. lavičku - 8 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kovovýroba a obchod s.r.o. |
36263028 |
|
99,88 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
bezpečnostná služba za 052026 - Jaz a HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
05.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
bezpečnostná služba za 052026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
05.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0018/26 |
Vyhotovenie 8 ks železných komponentov na betónovú lavičku. |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kovovýroba a obchod s.r.o. |
36263028 |
|
99,88 € |
04.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| DFB0114/26 |
Poplatky za telefonne hovory 052026 - pevná linka |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
40,30 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
Poplatky za telefonne hovory 052026 - služ. telefón |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
26,65 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
činnosť technika PO za 052026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
prenájom rádiokomunikátora 052026 HB a Jaz |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
Prenájom rádiokomunikátora 052026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
nedoplatok za elektrinu 062026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 144,04 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
pripojenie k internetu 062026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
41,21 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
záloha za plyn 062026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
267,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
čistenie rohoží za mesiac 052026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
68,57 € |
28.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2026/VlMHl |
Zmluva o spolupráci a výpožičke archeolog nálezov |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
Pamiatkový úrad Bratislava |
|
|
0,00 € |
27.05.2026 |
|
31.12.2026 |
27.05.2026 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0106/26 |
FS EZS - Kláštor |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
110,45 € |
27.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
oprava klavírneho krídla A. Forster |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Martin Hupka - HARMONIA |
35144467 |
|
800,00 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
MK EPS a MK HSP - RD 052026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
268,71 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
vodné a stočné za 042026 HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
79,59 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
vodné a stočné za 042026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
19,49 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
dobropis za elektrinu za 042026 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
156,57 € |
19.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |