202519 |
Tonery HP CE |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Wtrade-Marián Ondrejka |
34933336 |
|
65,35 € |
29.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0101/25 |
Vstupenky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
17644429 |
|
133,00 € |
29.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0002/25 |
Vybudovanie bleskozvodu |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
17 956,81 € |
27.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/25 |
EPS Jelka |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DRAKON s.r.o. |
44448210 |
|
50,00 € |
27.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0003/25 |
autorský dohľad Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
APROX-BA s.r.o. |
35876590 |
|
1 300,00 € |
21.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/25 |
výstavné panely |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MultiMedia s.r.o. |
36265276 |
|
1 285,35 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/25 |
Koncert - Noc múzeí |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Petra Sabová |
16081989 |
|
500,00 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/25 |
reprezentačné náklady na Noc múzeí |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ZOFO s.r.o. |
52178595 |
|
400,00 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202518 |
Vstupenky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
17644429 |
|
133,00 € |
16.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
202517 |
Výstavné panely |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MultiMedia s.r.o. |
36265276 |
|
1 285,35 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
202516 |
Servis auta |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
362,24 € |
13.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0094/25 |
servis auta |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
362,24 € |
13.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/25 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
13.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-27,71 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
30,28 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/25 |
plyn VMGA, DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 071,42 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,86 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
36,97 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,79 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/25 |
GDPR |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
49,20 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |