Faktúra č. DFB0349/23

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavské osvetové stredisko
  • IČO: 36088285
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0349/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Foto papier do plotra, lesklý
  • Dátum doručenia: 23.11.2023
  • Celková hodnota: 236,45 €
  • Identifikácia objednávky: 171/2023
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť