DFB0177/24 |
Propagácia podujatí vo vývesnom zariadení - citylight |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
60,00 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,60 € |
01.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/24 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
120,00 € |
01.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/24 |
Výroba citylightu - KreaTiviTa Iba očká a stĺpiky 2 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
37,67 € |
30.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/24 |
Výroba citylightu na podujatie TBŠ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
50,00 € |
28.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/24 |
Zapožičanie priestorov Baziliky sv. Mikuláša - koncert Velikáni organovej hudby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava - mesto |
34012087 |
|
500,00 € |
25.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/24 |
Grafická úprava tlače k podujatiu TBŠ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ing. Lucia Hépalová |
54198241 |
|
30,00 € |
24.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/24 |
Výroba pozvánok - FS Krakovany |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
84,00 € |
22.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/24 |
Dataprojektor EPSON EB-FH52 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
789,00 € |
22.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/24 |
Výroba citylightu Prevencia - základ zdravia a Deň pletenia a háčkovania |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
37,67 € |
21.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/24 |
Účinkovanie na koncerte " Velikáni organovej hudby" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Rímsko-katolícky cirkevný hudobný spolok |
36092665 |
|
900,00 € |
21.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/24 |
Tonery HP W2210 X čierne |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
INTO Slovakia s.r.o. |
36276316 |
|
339,00 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/24 |
Účinkovanie na koncerte Velikáni organovej hudby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Daniel Čapkovič |
7709037424 |
|
400,00 € |
17.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/24 |
Moderovanie podujatia Velikáni organovej hudby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Jana Nunvářová |
05021987 |
|
200,00 € |
17.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/24 |
Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
16.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/24 |
Demontáž a montáž pneumatík na služobnom vozidle |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
61,06 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/24 |
Tlač vstupeniek na koncert Velikáni organovej hudby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
28,80 € |
07.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/24 |
Ozvučenie podujatia Deň víťazstva nad fašizmom |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Agency J.H. Ján Hrčka |
33201340 |
|
300,00 € |
07.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/24 |
Fotodokumentácia podujatia - KK CINEAMA 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jakub Benko |
51167468 |
|
150,00 € |
06.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/24 |
Správa sociálnych sietí a webu |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jakub Benko |
51167468 |
|
590,00 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/24 |
Moderovanie podujatia - Deň víťazstva nad fašizmom 79.výročie |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Petra Sabová |
8958167592 |
|
100,00 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/24 |
Servisné služby - technická podpora IT |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
IT4U, s.r.o. |
46008179 |
|
168,00 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
276,92 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/24 |
Výroba citylightu na podujatie Velikáni organovej hudby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
37,67 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/24 |
Služby priamo súvisiace s podujatím - ozvučenie, osvetlenie - KK HP |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
DISK-divadelná skupina Trnava |
37835785 |
|
300,00 € |
05.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/24 |
Preprava účastníkov KK HP |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Stanislav Okenica - OK tour |
40480615 |
|
420,00 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/24 |
Strava pre porotu a personál - KK HP |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
192,00 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/24 |
Účinkovanie na podujatí - MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Herci z Hrnca |
50903063 |
|
50,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/24 |
Propagácia podujatí vo vývesnom zariadení - citylight |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
60,00 € |
01.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/24 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
120,00 € |
01.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |