DFB0237/24 |
Účinkovanie súborov na FS Krakovany |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
OZ Tradície minulosti - mosty budúcnosti |
37836340 |
|
1 000,00 € |
15.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/24 |
Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
15.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/24 |
Účinkovanie folklórneho súboru Stavbár na FS Krakovany |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FS Stavbár |
55221904 |
|
2 120,00 € |
15.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/24 |
Zber plastu a papiera |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FCC Trnava, a.s. |
31449697 |
|
434,40 € |
15.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/24 |
Propagačné materiály - Slávnosti psevu, hudby a tanca Červeník 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
807,60 € |
10.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/24 |
Výroba citylightov na podujatia - Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník a Českolslovenské letné kino |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
44,51 € |
10.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/24 |
Prenájom priestorov Evanjelického kostola v Trnave - LKZ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Trnava |
35594527 |
|
300,00 € |
10.07.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/24 |
Účinkovanie MSZ Tirnavia na LKZ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Miešaný spevácky zbor Tirnavia |
37837389 |
|
1 200,00 € |
09.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/24 |
Účinkovanie na podujatí FS Krakovany |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FS Máj |
35628855 |
|
350,00 € |
08.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/24 |
Grafické spracovanie podkladov kultúrnych podujatí - TBŠ a Letné kino |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zuzana Majerská - Z + M ROZMANITO |
41027680 |
|
250,00 € |
08.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
395,29 € |
06.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/24 |
Správa sociálnych sietí |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jakub Benko |
51167468 |
|
670,00 € |
03.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/24 |
Technické zabezpečenie, osvetlenie, ozvučenie FS Krakovany |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Minoxi s.r.o. |
50795911 |
|
3 000,00 € |
02.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/24 |
Licencia na film "Slávnosť v botanickej záhrade" - podujatie Česko-slovenské filmové leto |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovenský filmový ústav |
00891444 |
|
70,00 € |
02.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/24 |
Účinkovanie DFS Žochárik na FS Krakovany 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Rodičovské združenie Áno umeniu |
42125316 |
|
350,00 € |
02.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/24 |
Účinkovanie FS LUSK, DFS Krakovanček, ĽH Borovienka, moderátorky - FS Krakovany |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FS LUSK Krakovany |
37990161 |
|
950,00 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/24 |
Propagácia podujatí vo vývesnom zariadení - citylight |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
60,00 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/24 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
120,00 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,40 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/24 |
Lektorka na podujatí - Letný kuz zbormajstrov 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD. |
6257106328 |
|
800,00 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/24 |
Lektorka na podujatí - Letný kurz zbormajstrov 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Darina Andučič Tóthová DiS.art |
6854126367 |
|
700,00 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/24 |
Lektorka na podujatí - Letný kurz zbormajstrov 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Zuzana Buchová Holičková, ArtD. |
8458226315 |
|
700,00 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/24 |
Lektorská činnosť - Letný kurz zbormajstrov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Katarína Kružíková |
7856017070 |
|
700,00 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/24 |
Lektorská činnosť - Letný kurz zbormajstrov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Tatiana Kanišáková, PhD. |
7358079905 |
|
700,00 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/24 |
Činnosť technika PO za 1Q/2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PROXIMA |
31377661 |
|
79,67 € |
30.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/24 |
Videozáznam z podujatia Krakovany 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
VideoMedia s.r.o. |
47408693 |
|
450,00 € |
30.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/24 |
Účinkovanie speváckeho zboru CANTILENA - FS Krakovany |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
CANTILENA |
37839713 |
|
450,00 € |
29.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/24 |
Účinkovanie bábkového divadla na podujatí Krakovany 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MgA. Petronela Dušová |
1025180431 |
|
300,00 € |
29.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0352/24 |
Fotografické služby počas FS Krakovany |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Sajlomedia, s.r.o. |
50128914 |
|
500,00 € |
29.06.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/24 |
Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Trnavské rádio - FS Krakovany |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Trnavská mediálna s. r. o. |
55463461 |
|
400,00 € |
28.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |