DFB0069/24 |
Členka odbornej poroty - okresné kolo HP |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PaedDr. Janette Gubricová, PhD. |
27021974 |
|
150,00 € |
21.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
Výroba plagátu , citylightu, backlitu na podujatie MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
138,23 € |
20.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/24 |
Člen odbornej poroty - HP -okresné kolo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Roman Féder |
6608196089 |
|
250,00 € |
20.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/24 |
Členka odbornej poroty - okresné kolo HP |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr.Mária Gubiová |
21031954 |
|
200,00 € |
20.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/24 |
Členka odbornej poroty - okresné kolo HP |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PaedDr. Dana Kollárová, PhD. |
6959076784 |
|
100,00 € |
20.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/24 |
Aktualizácia dokumentácie GDPR, školenie |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Topsec s. r. o. |
54134242 |
|
499,92 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/24 |
Člen odbornej poroty - HP - Trnava vidiek obvod |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Roman Féder |
6608196089 |
|
250,00 € |
18.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/24 |
Členka odbornej poroty - HP - Trnava vidiek obvod |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr.Mária Gubiová |
21031954 |
|
200,00 € |
18.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/24 |
Členka odbornej poroty - HP - Trnava vidiek - obvod |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PaedDr. Janette Gubricová, PhD. |
27021974 |
|
150,00 € |
18.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/24 |
Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
18.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/24 |
Člen odbornej poroty - HP - Trnava vidiek - obvod |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Ingrid Baginová |
9455188391 |
|
100,00 € |
18.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/24 |
Úprava webovej stránky |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jakub Benko |
51167468 |
|
630,00 € |
15.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/24 |
Lektorka workshopu - Moônárova technika - KREATÍVNE 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Libuša Čižmárik Bachratá |
8552256405 |
|
350,00 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/24 |
Výroba citylightu - výstava Kollár, Knapová - projekt KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
25,00 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/24 |
Členka odbornej poroty - HP - Trnava mesto - obvod |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr.Mária Gubiová |
21031954 |
|
200,00 € |
12.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/24 |
Členka odbornej poroty - HP - Trnava mesto - obvod |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PaedDr. Janette Gubricová, PhD. |
27021974 |
|
250,00 € |
12.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/24 |
Člen odbornej poroty - HP-Trnava mesto - obvod |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Roman Féder |
6608196089 |
|
250,00 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/24 |
Monitor ASUS, USB-adaptér |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
288,00 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/24 |
Predseda odbornej poroty - TO 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Peter Lančarič, PhD. |
8910167574 |
|
150,00 € |
08.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/24 |
Členka odbornej poroty - TO 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Eva Kramara Jonisová, PhD. |
9453307028 |
|
100,00 € |
08.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/24 |
Člen odbornej poroty - TO 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Pavel Pecha |
01081962 |
|
100,00 € |
08.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/24 |
Knihy - ceny recitátorom HP 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
705,35 € |
07.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
195,90 € |
06.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/24 |
Správa sociálnych sietí a webu |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jakub Benko |
51167468 |
|
590,00 € |
05.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/24 |
Organizačné zabezpečenie OK súťaže Putujeme za ľudovou piesňou |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
CVČ Ahoj |
36094200 |
|
100,00 € |
26.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/24 |
Lektorka workshopu Molnárova technika - KREATÍVNE 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Libuša Čižmárik Bachratá |
8552256405 |
|
350,00 € |
23.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/24 |
Lektorka mimoškolskej vzdelávacej činnosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FixKing s. r. o. |
52798224 |
|
300,00 € |
22.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/24 |
Organizačné zabezpečenie OK súťaže Putujeme za ľudovou piesňou |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Centrum voľného času DÚHA |
37836676 |
|
150,00 € |
22.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/24 |
Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
19.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/24 |
Lektorka na konzultáciách - TO 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD. |
8758307646 |
|
170,00 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |