DFB0066/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
488,75 € |
17.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
49,15 € |
07.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 1/2020/TOSTt |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 20-442-01392 |
Trnavské osvetové stredisko, M. Schneidra Trnavského 5, Trnava |
36088285 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
3 000,00 € |
02.04.2020 |
|
30.12.2020 |
04.05.2020 |
Mgr. Anna Pekárová |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 2/2020/TOSTt |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov |
Trnavské osvetové stredisko, M. Schneidra Trnavského 5, Trnava |
36088285 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
3 500,00 € |
02.04.2020 |
|
30.09.2020 |
04.05.2020 |
Mgr. Anna Pekárová |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 3/2020/TOSTt |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-442-01184 |
Trnavské osvetové stredisko, M. Schneidra Trnavského 5, Trnava |
36088285 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
2 000,00 € |
02.04.2020 |
|
30.12.2020 |
04.05.2020 |
Mgr. Anna Pekárová |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 4/2020/TOSTt |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-442-01332 |
Trnavské osvetové stredisko, M. Schneidra Trnavského 5, Trnava |
36088285 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
6 500,00 € |
02.04.2020 |
|
30.12.2020 |
04.05.2020 |
Mgr. Anna Pekárová |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 6/2020/TOSTt |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-451-01179 |
Trnavské osvetové stredisko, M. Schneidra Trnavského 5, Trnava |
36088285 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
3 500,00 € |
02.04.2020 |
|
30.12.2020 |
15.05.2020 |
Mgr. Anna Pekárová |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 7/2020/TOSTt |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-451-01182 |
Trnavské osvetové stredisko, M. Schneidra Trnavského 5, Trnava |
36088285 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
4 000,00 € |
02.04.2020 |
|
30.12.2020 |
15.05.2020 |
Mgr. Anna Pekárová |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 8/2020/TOSTt |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-451-01349 |
Trnavské osvetové stredisko, M. Schneidra Trnavského 5, Trnava |
36088285 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
3 500,00 € |
02.04.2020 |
|
30.12.2020 |
15.05.2020 |
Mgr. Anna Pekárová |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 9/2020/TOSTt |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-452-00502 |
Trnavské osvetové stredisko, M. Schneidra Trnavského 5, Trnava |
36088285 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
1 000,00 € |
02.04.2020 |
|
30.12.2020 |
18.05.2020 |
Mgr. Anna Pekárová |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 10/2020/TOSTt |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-451-01220 |
Trnavské osvetové stredisko, M. Schneidra Trnavského 5, Trnava |
36088285 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
2 700,00 € |
02.04.2020 |
|
30.12.2020 |
18.05.2020 |
Mgr. Anna Pekárová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0064/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ŽOS Bezpečnosť |
36237922 |
|
15,84 € |
31.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
243,36 € |
31.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
231,56 € |
16.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
463,12 € |
16.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
463,12 € |
16.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
565,80 € |
12.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
DOM SVETLA - Ing.Alojzia Kytková |
34426957 |
|
2 003,60 € |
11.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
723,47 € |
09.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
CVČ Ahoj |
36094200 |
|
150,00 € |
06.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |