Faktúra č. FD240211

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
  • IČO: 52646564
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: FD240211
  • Popis fakturovaného plnenia: Náklady na materiál a servis 05/2024
  • Dátum doručenia: 12.06.2024
  • Celková hodnota: 1 022,68 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2026
  • Poznámka:
Tlačiť