Faktúra č. FD21017

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
  • IČO: 52646564
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: FD21017
  • Popis fakturovaného plnenia: Opravy a udržiavanie
  • Dátum doručenia: 14.04.2021
  • Celková hodnota: 2 308,38 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Dátum zverejnenia: 11.08.2026
  • Poznámka:
Tlačiť