Faktúra č. DFS0004/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0004/19
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava autobusom Trnava- Smolenice a späť
  • Dátum doručenia: 04.10.2019
  • Celková hodnota: 156,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0139/19 2.10.19
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť