Faktúra č. DFP0022/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0022/19
  • Popis fakturovaného plnenia: reklamné prdmety- Erasmus+
  • Dátum doručenia: 28.11.2019
  • Celková hodnota: 45,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0165/19 27.11.19
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť