Faktúra č. DFP0020/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0020/23
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky do Dublinu - projekt Erasmus+
  • Dátum doručenia: 04.08.2023
  • Celková hodnota: 5 300,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0146/23 4.8.2023
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť