Faktúra č. DFP0019/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0019/23
  • Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety - Erasmus+
  • Dátum doručenia: 01.08.2023
  • Celková hodnota: 2 000,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0139/23 31.7.2023
  • Dátum zverejnenia: 08.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť