Faktúra č. DFP0017/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0017/20
  • Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety - Erasmus KA2
  • Dátum doručenia: 02.11.2020
  • Celková hodnota: 486,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0121/20 20.10.2020
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť