Faktúra č. DFP0012/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0012/24
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky do Chorvátska- Erasmus+
  • Dátum doručenia: 24.10.2024
  • Celková hodnota: 1 128,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0199/24 23.10.2024
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť