Faktúra č. DFP0011/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0011/25
  • Popis fakturovaného plnenia: transfer na letisko- Erasmus+
  • Dátum doručenia: 29.05.2025
  • Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0084/25 8.4.2025
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť