Faktúra č. DFP0007/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0007/23
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky do Litvy - projekt Erasmus+
  • Dátum doručenia: 15.02.2023
  • Celková hodnota: 2 180,50 €
  • Identifikácia objednávky: 0044/23 14.2.2023
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť