Faktúra č. DFP0003/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0003/22
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky - Erasmus+
  • Dátum doručenia: 25.02.2022
  • Celková hodnota: 2 449,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0051/22 25.2.2022
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť