Faktúra č. DFJ0219/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0219/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 26.06.2023
  • Celková hodnota: 93,54 €
  • Identifikácia objednávky: 0127/23 26.6.2023
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť