Faktúra č. DFB0536/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Zmluvný partner
- Názov: Elektro KAREL
- IČO: 35172746
- Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0536/22
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 29.12.2022
- Celková hodnota: 49,00 €
- Identifikácia objednávky: 0009/22 17.1.2022
- Dátum zverejnenia: 19.01.2023
- Poznámka: