Faktúra č. DFB0520/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0520/25
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 12.12.2025
  • Celková hodnota: 1 007,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0028/25 28.1.2025
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť