Faktúra č. DFB0511/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0511/25
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky do šj
- Dátum doručenia: 10.12.2025
- Celková hodnota: 864,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0230/25 1.12.2025
- Dátum zverejnenia: 12.12.2025
- Poznámka: