Faktúra č. DFB0467/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0467/18
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky a uteráky
  • Dátum doručenia: 05.12.2018
  • Celková hodnota: 232,92 €
  • Identifikácia objednávky: 0159/18 5.12.18
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť