Faktúra č. DFB0438/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0438/19
  • Popis fakturovaného plnenia: servis výťahu na ši za 10-12/2019
  • Dátum doručenia: 18.12.2019
  • Celková hodnota: 178,92 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť