Faktúra č. DFB0419/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0419/25
  • Popis fakturovaného plnenia: obrusy na ši
  • Dátum doručenia: 28.10.2025
  • Celková hodnota: 101,17 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0206/25 23.10.2025
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť