Faktúra č. DFB0419/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0419/24
  • Popis fakturovaného plnenia: obrusy na školské lavice
  • Dátum doručenia: 25.09.2024
  • Celková hodnota: 997,92 €
  • Identifikácia objednávky: 0157/24 22.8.2024
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť