Faktúra č. DFB0419/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0419/22
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 20.10.2022
- Celková hodnota: 783,82 €
- Dátum zverejnenia: 26.10.2022
- Poznámka: