Faktúra č. DFB0410/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0410/19
  • Popis fakturovaného plnenia: upratovací vozík a hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 25.11.2019
  • Celková hodnota: 129,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0163/19 22.11.19
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť