Faktúra č. DFB0401/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0401/23
- Popis fakturovaného plnenia: umývacie prostriedky do šj
- Dátum doručenia: 09.10.2023
- Celková hodnota: 337,32 €
- Identifikácia objednávky: 0196/23 6.10.2023
- Dátum zverejnenia: 19.10.2023
- Poznámka: