Faktúra č. DFB0373/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0373/23
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 29.09.2023
  • Celková hodnota: 188,32 €
  • Identifikácia objednávky: 0186/23 29.9.2023
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť