Faktúra č. DFB0373/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0373/19
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 31.10.2019
  • Celková hodnota: 129,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0011/19 7.1.19
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť