Faktúra č. DFB0372/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0372/23
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 29.09.2023
  • Celková hodnota: 254,15 €
  • Identifikácia objednávky: 0187/23 20.9.2023
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť