Faktúra č. DFB0367/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0367/23
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 27.09.2023
  • Celková hodnota: 3 313,38 €
  • Identifikácia objednávky: 0190/23 26.9.2023
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť