Faktúra č. DFB0356/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0356/20
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom zásobníkov , papierové utierky, mydlová pena
  • Dátum doručenia: 10.11.2020
  • Celková hodnota: 8 423,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0127/20 3.11.2020
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť