Faktúra č. DFB0340/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0340/17
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál do šj
  • Dátum doručenia: 19.09.2017
  • Celková hodnota: 69,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0103/17 7.9.17
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť