Faktúra č. DFB0333/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0333/23
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia elektrospotrebičov a náradia
  • Dátum doručenia: 14.09.2023
  • Celková hodnota: 4 227,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0143/23 3.8.2023
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť