Faktúra č. DFB0332/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0332/19
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 27.09.2019
  • Celková hodnota: 50,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0012/19 7.1.19
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť