Faktúra č. DFB0275/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0275/19
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, spotrebný materiál, oprava počítača
- Dátum doručenia: 23.08.2019
- Celková hodnota: 292,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.10.2019
- Poznámka: