Faktúra č. DFB0269/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0269/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava odpadového potrubia
  • Dátum doručenia: 25.07.2023
  • Celková hodnota: 3 330,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0117/23 31.5.2023
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť