Faktúra č. DFB0267/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0267/25
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava omietok a maľovanie stien - škola a šj
  • Dátum doručenia: 30.07.2025
  • Celková hodnota: 36 750,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0109/25 5.6.2025
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť